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211 Treffer, Seite 18 von 22, sortieren nach: Relevanz Datum
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2020

    Abschluss und Nutzung von Rahmenvertr

    Prozessoptimierung versus Risikopotenzial
    Dr. Jochen Matzenbacher
    …, Prüfung des Anti- Fraud-Management-Systems durch die Interne Revision (2015). 176 ZIR 04.20 Rahmenverträge BEST PRACTICE zum Beispiel Abschnitt 4.2, (A2)…
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2020

    Riskmanagement Change

    Wie lassen sich unternehmerische Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen der Value Chain objektiv einschätzen sowie deren Wirkungen durch Hypothesentests quantifizieren?
    Prof. Dr. Veith Tiemann
    …Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS) Steuerung und Überwachung von Unternehmen Von Dr. Oliver Bungartz 6., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2020, 637…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

    Unternehmenskultur im Fokus der Digitalisierungsanforderungen

    Ein Konzept zur strukturierten und zielgerichteten Kulturtransformation
    Prof. Dr. Markus H. Dahm, Clemens Holst, Lisa-Marie Schmitz
    …Beratung durch interne oder externe Partner in Anspruch genommen wird. Zu Beginn tragen die Beratenden eine hohe Verantwortung, um sich in Phase 0 mit dem…
  • eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2020

    Schrems II: Daten auf Hoher See und ohne Schutz?

    Wie führen Unternehmen nun einen internationalen Datenaustausch?
    Dr. Christian Schefold, Sebastian von Haldenwang
    …Flexibilität bei der Standortwahl zeigen. 4 Sonstige Übertragungsgarantien Wie sieht es eigentlich mit konzernweiten, verbindlichen interne…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

    Zum Einfluss der IFRS auf die HGB-Rechnungslegung

    Eine Corporate-Governance-orientierte Analyse der GoB sowie der Auswirkungen des BilMoG und aktueller DRSC-Verlautbarungen
    Prof. Dr. Stefan Müller, Dr. Jens Reinke, Patrick Saile
    …Wirtschaftsprüfer zusätz­liche interne Informationen heranziehen können, um sich das nötige Bild von dem zu überwachenden Unternehmen zu machen. Erreicht werden soll…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2020

    Berichterstattung über Compliance-Management-Systeme (CMS) in den Nachhaltigkeitsberichten des HDAX und SDAX

    Eine inhaltsanalytische Untersuchung: Branchenunterschiede und Einflüsse von Unternehmenseigenschaften
    Prof. Dr. Reiner Quick, Sanjar Sayar
    …. Resilienz und Integrität, Interne Kontrollsysteme (IKS) sowie Ethik und Gesetzestreue. Abb. 1 informiert über die unterschiedlichen inhaltlichen Verknüpfungen…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2020

    Umfeldinformationen zur Corporate Governance

    …Besonderheiten RPA als Prüfobjekt mit sich bringt. Der Beitrag von Prof. Dr. Marc Eulerich, Roxana Meschke und Jan Grüne in der Zeitschrift Interne Revision (ZIR…
  • eJournal-Artikel aus "Zeitschrift f" Ausgabe 2/2020

    Umfeldinformationen zur Corporate Governance

    …insbesondere die Nutzung von Process Mining in der Revision von großer Relevanz. Der Beitrag von Prof. Dr. Marc Eulerich in der Zeitschrift Interne Revision (ZIR…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Krisenbewältigung mit Risikomanagement

    Großprojekte – Komplexität managen

    Dr. Rainer Pflaum, Claudia Mangold
    …Prüfung und Bestä­ tigung der Risikomanagementsysteme durch interne oder externe Prüfer. Es besteht insoweit die Möglichkeit für eine Wirksamkeitsprüfung…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch TKG

    § 93 Informationspflichten

    Lutz
    …1 TKG besteht dabei sowohl im Hinblick auf interne Risiken für die Netzsicherheit, d. h. solche Risiken, die im Verantwortungs- bereich des…
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